甘肃(威尼斯人网站)国际陆港管理委员会2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-09-27 10:36 信息来源:甘肃(威尼斯人网站)国际陆港管理委员会 字号:[ ]

  一、单位基本概况

  (一)主要职能职责

  甘肃(威尼斯人网站)国际陆港管理委员会主要职责:负责贯彻执行国家“一带一路”战略和省、市有关陆港建设管理方面的部署要求和政策规划:负责编制陆港总体规划并组织实施;负责陆港招商引资、对外经济合作等澳门威尼斯人网站;负责陆港基础建设、计划投资生态环保、安全生产、公用事业等方面的澳门威尼斯人网站;负责做好市委市威尼斯人网址交办的其他事项。

  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)

  成立甘肃(威尼斯人网站)国际陆港管理委员会,正县级,为市威尼斯人网址派出机构,列入公益一类事业单位,核定全额款事业编制18名,其中,设党工委书记兼管委会主任1名、副主任2名。单位下设办公室、计划财务部、规划建设部、物流服务部、招商服务部五个部门。

  二、甘肃(威尼斯人网站)国际陆港管理委员会单位2018年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况

  2018年度,收入总计为50194.19万元,较2017年度决算数据增加50194.19万元,增长100%。其中:

  1.财政拨款收入50194.19万元,占收入总计的100%。较2017 年度决算数增加50194.19万元,增长100%,主要原因是我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  2.上级补助收入0万元。较2017 年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加0万元,增长0%,主要是本单位根据澳门威尼斯人网站需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2017 年度决算数增加0万元,增长0%,主要是2018年新成立的单位。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2017年度决算增加0万元,增长0%,主要是2018年新成立的单位。

  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2017年度决算增加0万元,增长0%,主要是2018年新成立的单位。

  (二)支出决算情况

  2018年度,甘肃(威尼斯人网站)国际陆港管理委员会支出为50194.19万元,较2017年度决算数据增加50194.19万元,增长100%。其中:

  基本支出94.38万元,占0.2%,较2017 年度决算数增加94.38万元,增长100%,主要原因是我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  项目支出50099.81万元,占99.8%,较2017 年度决算数增加50099.81万元,增长100%,主要原因是我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2018年度,甘肃(威尼斯人网站)国际陆港管理委员会财政拨款收入总计50194.19万元,与上年相比增加50194.19万元,增长100%。其中:一般公共预算财政拨款收入50194.19万元,与上年相比增加50194.19万元,增长100%;威尼斯人网址性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。原因:我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2018年度,甘肃(威尼斯人网站)国际陆港管理委员会一般公共预算财政拨款支出总计50194.19万元,与上年相比增加50194.19万元,增长100%;完成年初预算0%,决算数大于预算数的主要原因:我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。其中:

  1.一般公共服务支出193.85万元,占0.4%,主要用于单位公共服务,完成年初预算0%,决算数大于预算数的主要原因我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  2.公共安全支出0万元,占0%,完成年初预算0%,决算数等于预算数的主要原因我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  3.教育支出0万元,占0%,完成年初预算0%,决算数等于预算数的主要原因我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  4.社会保障和就业支出0.34万元,占0%,用于发放退休人员取暖费。完成年初预算0%,决算数等于预算数的主要原因我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  5.城乡社区支出50000万元,占99.6%,完成年初预算0%,决算数大于预算数的主要原因我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

  甘肃(威尼斯人网站)国际陆港管理委员会2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出94.38万元,其中:一般公共服务支出94.04万元,其他威尼斯人网址办公厅(室)及相关机构事务支出31.39万元。发展与改革事务支出62.64万元,社会保障和事业支出0.34万元。

  1.人员经费62.98万元,较上年增加62.98万元,主要是我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.日常公用经费31.39万元,较上年增加31.39万元,主要是我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、2018年“三公”经费支出决算说明

  2018年“三公经费”预算0万元,决算0万元,完成年初预算0%,决算数等于预算数的主要原因:我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。与上年同期相比增加0万元,增长0%;增加的主要原因:我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  1.因公出国(境)经费支出情况

  2018年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加0万元,增长0%,变动原因为:我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  2.公务用车购置和运行费支出情况

  2018年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%,无变动。

  2018年我单位公务用车运行费0万元,较上年增加0万元,0%,无变动。

  3.公务接待费用支出情况

  2018年本单位公务接待费0万元,较上年增加0万元,增长0%,变动原因为:我单位为2018年新成立的单位,没有参加预算。

  其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加0%,增加0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长0%,增加0万元,2018年本单位人均接待费0万元。

  六、机关运行经费支出情况

  本单位2018年度机关运行经费支出71.3万元,比 2017年增加71.3万元,增长100%。主要原因是:我单位为2018年新成立的单位。

  七、威尼斯人网址采购支出情况

  本单位2018年度威尼斯人网址采购支出总额39.93万元,其中:威尼斯人网址采购货物支出39.93万元、威尼斯人网址采购工程支出0万元、威尼斯人网址采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.93万元,占威尼斯人网址采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额39.93万元,占威尼斯人网址采购支出总额的100%(各部门各单位公开的威尼斯人网址采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年度部门预算范围的各项威尼斯人网址采购支出金额之和,并做好与2018年度威尼斯人网址采购信息统计报表中“威尼斯人网址采购资金情况表”有关数据的衔接)。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

  单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  九、预算绩效情况

  我单位为2018年新成立的单位无预算绩效。

  十、相关专业名词解释

  例如: 

  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常澳门威尼斯人网站任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位澳门威尼斯人网站人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

  购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 


  市陆港委2018年度部门决算公开表.xls

  

打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统